Открыл ип что дальше делать куда платить. Порядок действий после регистрации ип

Получившее после государственной регистрации право на ведение предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство влечет за собой .

Шаг 2. Выберите коды деятельности по ОКВЭД

Перед тем, как заполнять заявление на открытие ИП, решите, каким бизнесом займетесь. Коды предпринимательской деятельности выбирают из специального классификатора , воспользуйтесь для этого нашей . Если вы используете для подготовки документов , то вам будет предложен раскрывающийся список, что сделает вашу работу по выбору кодов еще удобнее.

На одном листе А заявления можно указать 57 кодов видов деятельности, а если одного листа не хватит, то разрешается заполнять дополнительные. Указывают только те коды ОКВЭД, которые содержат 4 и более цифр. Выберите один код в качестве основного (вид деятельности, по которому ожидается получение основного дохода), остальные будут дополнительными. Вы не обязаны вести деятельность по всем указанным кодам, но рекомендуем прописывать только те коды, по которым вы планируете работать. В дальнейшем, если вы измените направление бизнеса, вы сможете их добавить.

Шаг 3. Заполните заявление по форме Р21001

Подать заявление о переходе на УСН надо в течение 30 дней после открытия ИП, но можно сделать это и при подаче документов на регистрацию. Если вы решили зарегистрировать ИП с помощью нашего сервиса, то программа подготовит для вас заявление о переходе на упрощенку.

Шаг 6. Соберите пакет документов и подайте его в регистрирующий орган

Проверьте, для открытия ИП у вас должны быть подготовлены следующие документы:

  • заявление на регистрацию ИП по форме Р21001 - 1 экз.;
  • квитанция об оплате госпошлины - 1 экз.;
  • копия основного документа, удостоверяющего личность - 1 экз.;
  • уведомление о переходе на УСН - 2 экз., (но некоторые ИФНС требуют 3 экземпляра);
  • доверенность, если документы подает доверенное лицо.

Если способ подачи документов - через доверенное лицо или по почте, то заявление Р21001 и копию паспорта надо заверить нотариально.

Чтобы открыть ИП, дополнительно потребуются следующие документы:

  • копия документа РВП или ПМЖ - 1 экз.;
  • нотариальный перевод иностранного паспорта - 1 экз.

Узнать адрес налоговой инспекции, где проходит регистрация ИП по вашему месту жительства или пребывания, вы можете через сервис ФНС . При подаче документов вы получите в регистрирующем органе расписку о приеме заявления для создания ИП.

Шаг 7. После регистрации ИП

В 2019 году составляет не более 3 рабочих дней после подачи документов. В случае успешной регистрации ИФНС направляет на e-mail заявителя в электронном виде лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме № Р60009 и свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН), если оно не было получено ранее. Получить бумажные документы можно только по запросу заявителя в ИФНС или МФЦ.

Поздравляем, теперь вы - индивидуальный предприниматель! Надеемся, что наша пошаговая инструкция по регистрации ИП в 2019 году вам помогла!

Что делать, если вы получили отказ в регистрации ИП или ООО? С 1 октября 2018 года заявитель может снова подать документы на регистрацию ИП или ООО . Обратиться в ИФНС надо в течение трех месяцев после вынесенного решения об отказе, причем, сделать это можно только один раз.

Здравствуйте! В этой статье мы поговорим о том, что делать после регистрации ИП.

Сегодня вы узнаете:

  • Что должен сделать предприниматель перед началом работы ив какие сроки;
  • Каких распространенных ошибок можно избежать.

Регистрация ИП

Государственную регистрацию гражданина в роли индивидуального предпринимателя производит ИФНС на основании заявления. Подать в налоговую базовый пакет документов можно лично, заказным письмом, или через специальные интернет-ресурсы.

Для регистрации необходимы следующие документы:

  • Ксерокопия паспорта (все страницы);
  • Копия ;
  • Подтверждение уплаты государственной пошлины (квитанция).

Свидетельство о регистрации (ОГРНИП) и выписку из ЕГРИП гражданин получает уже через пять рабочих дней, после чего он официально становится индивидуальным предпринимателем. Но это вовсе не означает, что на этом этапе можно расслабиться и погрузиться в новую деятельность.

О том, что делать после регистрации в налоговой, читайте далее в нашей пошаговой инструкции.

Что делать дальше после регистрации ИП

Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, гражданин получает на руки свидетельство, выписку из реестра и никаких дальнейших инструкций. Неудивительно, что многие начинающие бизнесмены теряются и не знают, за что браться. Разберем основные моменты, о которых нельзя забывать.

Шаг 1. Выбор системы налогообложения

После регистрации ИП автоматически встает на основную систему уплаты налогов (). Но, как и в большинстве ситуаций «по умолчанию», это далеко не самый простой и выгодный вариант для новичка.

Для перехода на спецрежим установлены определенные сроки для предоставления заявления в ИФНС:

  • УСН – 30 дней после регистрации ИП;
  • – в течение 5 дней с начала применения режима;
  • – не позднее 10 дней с начала применения.

Всего индивидуальному предпринимателю доступны следующие системы:

ОСНО УСН ЕНВД Патент
Внушительный и сложный документооборот Упрощенный документооборот Режим возможен лишь для некоторых видов деятельности Возможно применить на любой срок
Обязательно ведение книги учета доходов и расходов Ведение КУДиР для подтверждения доходов (или доходов и расходов) Разрешено совмещать в другими режимами Необходимо вести КУДиР
Необходимо уплачивать минимальный налог Сумма налога не зависит от доходов и расходов Налог по фиксированной ставке от суммы дохода

Переход на УСН

Чтобы перейти на «упрощенку», ИП должен в течение тридцати рабочих дней подать заявление в налоговую службу. Опоздавшие ИП останутся на ОСНО и смогут перейти на УСН только с первого квартала следующего календарного года.

Прежде чем выбирать «упрощенку» ИП должен знать о существующих ограничениях в ее применении. Конечно, когда бизнес только зарождается, это, вряд ли актуально, то в будущем возможно пригодится. Итак, какие существуют условия для применения УСН:

  • В штате менее ста работников;
  • Годовой доход предприятия менее 150 млн. руб.;
  • ИП не занимается добычей полезных ископаемых, не производит товары, подпадающие под акцизы;
  • ИП не ведет адвокатскую или нотариальную практику.

Шаг 2. Регистрация в Пенсионном Фонде и Фонде Социального Страхования

Так как с 2017 года страховые взносы администрирует налоговая, то вставать дополнительно на учет в ПФР теперь нет необходимости. ИФНС в одностороннем порядке передаст нужные сведения предпринимателя в Пенсионный фонд и ФСС.

Но если ИП планирует нанимать работников, то, в обязательном порядке, нужно будет встать на учет в ФСС как работодателю, с целью оплаты взносов от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний.

Сделать это необходимо в течение десяти дней с момента, когда ИП заключил трудовой договор с сотрудником.

Для регистрации в качестве работодателя необходимо предоставить:

  • Заявление о постановке на учет;
  • Паспорт ИП;
  • ОГРНИП;
  • Выписка из ЕГРИП;
  • Кадровые документы, подтверждающие наем первого сотрудника (копию приказа о приеме на работу, а также копию ).

Процесс регистрации в ФСС занимает около пяти дней, по его итогам предпринимателю присваивается регистрационный номер.

Шаг 3. Посещение службы статистики

На основании свидетельства о государственной регистрации, в отделе статистики ИП получает письмо, в котором содержатся коды и данные, которые обязательно пригодятся предпринимателю в дальнейшей деятельности. Например, при открытии расчетного счета в банке.

Шаг 4. Изготовление печати

, но она повышает статус предпринимателя в глазах контрагентов, а кроме того она необходима:

  • На бланках строгой отчетности, товарных чеках (особенно актуально для торговли без ККМ);
  • Для открытия расчетного счета в некоторых банках;
  • Для заверения транспортных накладных;
  • При заполнении трудовых книжек.

Заказать печать можно в специализированной компании, предоставив паспорт, ИНН, ОГРНИП. Регистрировать печать необязательно, но по желанию это можно сделать в налоговой службе.

ИП может иметь неограниченное количество печатей (отдельно для банковских, кадровых, прочих внутренних документов, бланков строгой отчетности), но принцип «чем больше, тем лучше» к этой ситуации неприменим. На практике чем меньше печатей, тем проще с ними работать.

Шаг 5. Получение лицензий, уведомление контролирующих органов

Некоторые виды деятельности в России подлежат обязательному лицензированию. Полный список можно найти в статье 12 99-ФЗ. Лицензирующий орган зависит от направления предпринимательства, поэтому если фармацевту придется идти в Росздравнадзор, то пожарнику – в МЧС.

Чаще всего ИП приходится . Через эту процедуру обязаны проходить многие предприниматели, планирующие работать в сферах обслуживания, общепита и других.

Подать заявление в Роспотребназдор (обязательно в двух экземплярах) можно одним из способов:

  • В региональный орган лично или через доверенное лицо;
  • По почте заказным письмом с описью;
  • Через сайт Роспотребнадзора или портал Госуслуг.

Шаг 6. Регистрация кассы, открытие расчетного счета

Если с 2017 года кассовый аппарат обязаны иметь только предприниматели на УСН, ОСНО и , то с июля 2019 использовать будут практически все ИП, за редким исключением.

Расчетный счет ИП открывать не обязан, но с его помощью открываются дополнительные возможности:

  • Получать безналичные платежи и переводы (как от клиентов, так и от контрагентов);
  • Совершать быстрые переводы в государственные фонды, оплачивать налоги, услуги и товары постоянных поставщиков;
  • Оплачивать товары и услуги по договору с другими юридическими лицами.

Очень важно ответственно подойти к выбору банка. Он должен быть проверенным (стоит поискать отзывы), надежным. Слишком дешевые тарифы за обслуживание должны насторожить, а слишком дорогие – оттолкнуть. Немаловажен и спектр предоставляемых услуг: онлайн-кабинет, кредитование, скорость переводов.

Перечень документов, требуемых для , зависит от конкретного банка, но основа, как правило, не сильно отличается от стандартной:

  • Заявление;
  • Паспорт;
  • ОГРНИП;
  • Справка из Росстата;
  • Выписка из ЕГРИП;
  • Образцы подписей и печати (заполняются в самом банке).

Уведомлять ИФНС об открытии расчетного счета в 2019 году не требуется.

Шаг 7. Организовать документооборот

Любые документы лучше сортировать и бережно хранить. Во-первых, проверка может застать ИП даже через три года после закрытия. Во-вторых, при налаженном документообороте любая работа идет быстрее и четче.

Например, документы ИП могут быть разделены на следующие папки:

  • Государственные свидетельства, справки и лицензии;
  • Банковские документы;
  • Договоры с постоянными поставщиками (и клиентами);
  • Кадровые документы;
  • Кассовые документы, бланки строгой отчетности (особенно важно в торговле).

Распространенные ошибки

Ошибиться может каждый. Чтобы минимизировать риски, необходимо помнить о частых ошибках, совершаемых начинающими ИП.

К ним относятся:

  1. Пропуск срока подачи заявления на переход на . На подачу заявления дается не более тридцати дней. Опоздать – значит проработать долгое время (иногда почти год) на невыгодном и сложном общем налоговом режиме.
  2. Нарушение сроков регистрации в государственных фондах . Результат: административная ответственность и штрафы.
  3. Игнорирование отдела статистики . Штрафы за нарушения отчетности перед статистикой растут с каждым годом. Про нее не так много известно, как про ПФ или ФСС, но по строгости статистика им не уступает.
  4. Неорганизованный документооборот на предприятии . Не стоит ждать, что все наладится само собой. Бумаги сами не сложат себя по архивам, а бланки документов не появятся из ниоткуда.

Ответы на любые вопросы по регистрации ООО и ИП, Вы можете получить, воспользовавшись услугой бесплатной консультации по регистрации бизнеса :

Человека, намеренного получать прибыль от своего бизнеса, конечно, должно интересовать, в какую сумму будет ему обходиться ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Сумма эта может состоять как из необходимых затрат - страховых взносов, налогов, госпошлин, так и включать в себя те финансовые потери, которые можно избежать - в виде штрафов, взысканий и пеней.

Страховые взносы ИП 2019

Пожалуй, самой большой финансовой нагрузкой в самом начале деятельности ИП, когда предполагаемый доход - это всего лишь цифры на бумаге, будет необходимость выплачивать ежегодные страховые взносы.

Можно заключить разово, на оказание каких-либо услуг или работ, но если вы будете заключать такой договор с одним и тем же лицом на одну и ту же деятельность, то налоговая может признать договор трудовым.Исходя из сказанного, если вы не сможете вести деятельность без наемного труда, своих работников надо правильно оформить. ИП имеет те же обязанности работодателя, что и юридическое лицо. Так же, как и на предприятии, вам надо заключить с работником индивидуальный и внести запись в его трудовую книжку.

Отчетность ИП

На протяжении всего срока регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вы находитесь под контролем надзорных органов - прежде всего, налоговой инспекции и фондов, поэтому еще одной вашей обязанностью, нарушение которой грозит вам штрафами, будет сдача отчетности.

Зависят от налогового режима, на котором вы работаете, и от того, есть ли у вас работники. Поскольку ФНС и фонды имеют труднообъяснимое стремление к постоянному изменению отчетных бланков и форм, вам надо быть в курсе этих обновлений, т.к. отчет или декларация на неактуальном бланке не будет у вас принят. Отслеживать эти новшества можно с помощью календаря налоговой отчетности на официальных сайтах этих органов.

Если вы хотите избежать досадных финансовых потерь, нужно грамотно .Чтобы вы без каких-либо материальных рисков могли попробовать вариант аутсорсинга бухучета и решить подходит ли он вам, мы совместно с фирмой 1С готовы предоставить нашим пользователям месяц бесплатного бухгалтерского обслуживания :

Итак, убедитесь, что на этапе после регистрации ИП вы:

  • и подали заявление или уведомление для перехода на специальный налоговый режим
  • узнали о том, на выбранный вид деятельности
  • выяснили, будет ли нужна сертификация ваших товаров или услуг
  • представили в соответствующий орган уведомление о начале деятельности (если такая необходимость есть)
  • узнали, будет ли нужен вам , и при необходимости, поставили ККТ на регистрационный учет в налоговой инспекции
  • соблюдаете при работе с наличными деньгами
  • оплачиваете в срок за себя и за работников
  • в качестве работодателя
  • правильно и сдаете отчетность работодателя
  • знаете и соблюдаете

Если наша статья помогла вам разобраться в том, какие шаги должен сделать ИП после регистрации, пожалуйста, поделитесь ею с друзьями. Пусть она поможет и им, нам будет очень приятно!

После государственной регистрации в ИФНС предприниматель получает право вести собственный бизнес. К сожалению, обязанности ИП не расписаны в каком-то одном законе, а получить консультацию специалиста по этому вопросу не всегда можно. Наша статья – это своеобразная инструкция, из которой вы узнаете, что делать после регистрации ИП.

Но сначала немного о том, какие документы получает ИП после регистрации. До 2017 года постановка на учет подтверждалась свидетельством о регистрации индивидуального предпринимателя. Сейчас вместо этого документа выдают выписку из ЕГРИП, и именно она является основанием для возможности заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Выбрать налоговый режим

Лучше всего этот выбор сделать еще до того, как зарегистрировать ИП. Дело в том, что для подачи заявления о переходе на льготные налоговые режимы установлены определенные сроки:

  • – 30 дней с даты регистрации ИП;
  • единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – 5 рабочих дней с начала деятельности на вмененке;
  • патентная система (ПСН) – 10 рабочих дней до начала действия патента;
  • единый сельхозналог (ЕСХН) — 30 дней с даты регистрации ИП.

Если эти сроки не соблюдать, то предприниматель автоматически будет работать на общей системе налогообложения (ОСНО), а это не всегда выгодно.

Помочь в выборе самого выгодного налогового режима может грамотный бухгалтер. Для этого надо знать вид деятельности, место ведения бизнеса, предполагаемые доходы и расходы, количество работников. Бесплатно консультацию по налогам можно получить .

Знать свой налоговый календарь

Налоговый календарь или график сдачи отчетности и уплаты налогов зависит от выбранной системы налогообложения. Эти сроки надо соблюдать, потому что кроме штрафов за несданную отчетность или неуплаченный налог ИФНС может заблокировать расчетный счет ИП.

В этой таблице указаны сроки сдачи отчетности и уплаты налогов на разных режимах.

Налог 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал или год
УСН* Авансовый платеж за первый квартал — не позднее 25 апреля Авансовый платеж за девять месяцев — не позднее 25 октября Годовая декларация и оплата налога не позднее 30 апреля
ЕНВД Декларация не позднее 20 апреля, оплата налога до 25 апреля включительно Декларация не позднее 20 июля, оплата налога до 25 июля включительно Декларация не позднее 20 октября, оплата налога до 25 октября включительно Декларация не позднее 20 января, оплата налога до 25 января включительно
ЕСХН Авансовый платеж за полугодие — не позднее 25 июля Годовая декларация и оплата налога не позднее 31 марта
НДФЛ на ОСНО Авансовый платеж за период январь – июнь не позднее 15 июля Авансовый платеж за период июль – сентябрь не позднее 15 октября
НДС на ОСНО** Декларация не позднее 25 апреля, налог до 25 июня включительно Декларация не позднее 25 июля, налог до 25 сентября включительно Декларация не позднее 25 октября, налог до 25 декабря включительно Декларация не позднее 25 января, налог до 25 марта включительно

*Плательщики УСН платят авансовые платежи в отчетном периоде только при наличии доходов.

**НДС платят особенным образом: по 1/3 от суммы налога не позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом. Например, НДС, начисленный за первый квартал, уплачивают равными частями не позднее 25 апреля, 25 мая и 25 июня.

Платить страховые взносы за себя

Если вы временно не ведете деятельность, то на таких режимах, как УСН, ОСНО, ЕСХН, налогов к уплате у вас не будет. Не забывайте только вовремя сдавать нулевую отчетность по своему режиму.

А вот на обязанности платить за себя страховые взносы отсутствие доходов никак не отражается. Как только вы открыли ИП, начинается начисление взносов на пенсионное и медицинское страхование предпринимателя.

Приостановить страховых начисление взносов можно только в некоторых ситуациях:

  • уход за ребенком до полутора лет, инвалидом, пожилым лицом;
  • служба в армии по призыву;
  • проживание за границей с супругом-дипломатом или военнослужащим.

Причем, отсутствие предпринимательской деятельности в один из этих периодов надо подтвердить документально. О том, какие нужны документы для этого, можно узнать в письме ФНС от 26.04.2017 N БС-4-11/7990@, которое есть в свободном доступе. Других уважительных причин не платить взносы нет, поэтому учитывайте этот факт еще перед тем, как .

Обязательная сумма взносов в 2018 году составляет 32 385 рублей за полный год и при доходах менее 300 000 рублей. Предприниматель, который заработал больше этого лимита, должен уплатить еще и дополнительный взнос на пенсионное страхование – 1% от суммы свыше 300 000 рублей.

Если вы открыли ИП не с начала года, то обязательная сумма взносов соответственно уменьшается по количеству месяцев и дней в период регистрации.

Крайний срок уплаты обязательной суммы страховых взносов – 31 декабря текущего года, а дополнительный 1%-ный взнос можно заплатить до 1 июля следующего года.

Выбрать кассовый аппарат

Если ваш бизнес связан с оказанием услуг или продажей товаров физическим лицам, то рано или поздно вам понадобится кассовый аппарат. Большинство продавцов на упрощенной и общей системе налогообложения используют ККТ уже давно. К сожалению, государство планомерно отменяет все пока еще действующие возможности работать без кассы.

Индивидуальные предприниматели с работниками вправе торговать или оказывать услуги общепита без ККТ на режимах ЕВНД и ПСН только до 1 июля 2018 года. Если же у ИП на этих спецрежимах в рознице или общепите не будет работников, то льгота продлевается еще на год – до 1 июля 2019 года.

До этой же даты предприниматели на всех налоговых режимах могут оказывать услуги населению, выписывая БСО, а не выдавая кассовый чек. Что делать дальше, после окончания этих льготных сроков?

Надо выбрать кассовый аппарат, причем, не стоит ориентироваться только на рекламу продавцов и поставщиков контрольно-кассовой техники. Модель ККТ должна обязательно быть включена в официальный реестр ФНС , иначе вы не сможете ее зарегистрировать в налоговой инспекции.

Подать уведомление о начале предпринимательской деятельности

В России бизнес находится под контролем не только налоговых инспекций, но и других надзорных органов. Самый известный из них – Роспотребнадзор, который следит за соблюдением прав потребителей. Кроме этого ведомства, контроль ведут Росстандарт, Рособрнадзор, Ростехнадзор, Ространснадзор, МЧС и др.

Перед тем, как начать реальную деятельность, надо подать в один из этих органов соответствующее уведомление форма документа утверждена Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584). Эта обязанность распространяется не на всех предпринимателей, а только тех, чьи виды деятельности указаны в приложении № 1 к Постановлению.

После получения уведомления надзорный орган включает предпринимателя в перечень контролируемых субъектов. Если уведомление не подать до начала деятельности, ИП может быть оштрафован на 5 000 рублей.

Узнать про необходимость сертификации товаров

Товары, которые могут повлиять на здоровье и безопасность потребителей, должны быть сертифицированы в Роспромтесте. Если вы будете только продавать чью-то сертифицированную продукцию, то проходить эту процедуру вам не требуется. Просто запрашивайте копии сертификатов у поставщиков.

Но если вы сами будете заниматься производством таких товаров, то надо самостоятельно пройти процедуру сертификации . Что касается услуг, то их обязательная сертификация отменена, но можно пройти ее добровольно или если этого требует определенный ГОСТ.

Оформить работников

До 2006 года индивидуальные предприниматели не могли официально и вносить записи в трудовые книжки. Но сейчас обязанности работодателя-ИП почти не отличаются от обязанностей юридических лиц.

Работодатель, независимо от организационно-правовой формы (ИП или ООО), должен заключить с работником трудовой или гражданско-правовой договор, выплачивать заработную плату и за свой счет перечислять взносы на его страхование.

Итак, мы рассказали, что делать после регистрации ИП, но конечно, административные моменты – это не главное в предпринимательской деятельности. Бизнес начинают, в первую очередь, для получения прибыли. Успехов вам на этом пути!

Как показывает практика, многие начинающие предприниматели не вполне представляют, что делать дальше после подачи документов на регистрацию своего статуса.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

А между тем, предстоит пройти еще несколько обязательных процедур и оформить некоторое количество официальных документов.

Впрочем, эти этапы легко преодолеть, если представлять последовательность своих действий.

Суть проблемы

Предприниматели, помимо регистрации в качестве таковых, имеют ряд обязанностей перед различными государственными инстанциями.

Поэтому в обязанности ИП после регистрации входит их информирование о своем существовании.

Проблема заключается в том, что количество этих инстанций год от года изменяется, как и порядок обращения в них, а для отслеживания этих процессов необходима работа с нормативными актами, на которую у ИП может не быть необходимых знаний или времени.

Поэтому, начиная собственный бизнес необходимо выяснить, какие дальнейшие шаги после регистрации следует предпринять, чтобы в будущем не иметь проблем с фискальными или надзорными органами.

Чем регулируется

В 2019 г. действия после регистрации ИП не претерпели каких-либо изменений, в отличие от налоговой нагрузки на предпринимателей.

И все же их последовательность придется выяснять по нескольким источникам, потому как единого акта, ее регулирующего попросту нет. Все правила, относящиеся к ИП разбросаны по различным нормативным актам.

Порядок регистрации ИП в налоговой инспекции отражен в законе о госрегистрации ().

А вот о возможности выбора УСН вместо ОСН, с заявлением о чем придется идти в ту же инстанцию - уже в Налоговом Кодексе .

Отношения между банком и ИП по поводу открытия счета изложены в Гражданском кодексе.

В то же время, требование обязательного наличия печати для этого - уже внутренние инструкции самого банка.

Обязательность различных видов страхования для ИП и его сотрудников содержатся сразу в нескольких законах:

  • Трудовом Кодексе ;
  • Об ОСС на случай временной нетрудоспособности ();
  • Об ОМС ();
  • О пенсионном обеспечении () и др.

От чего зависит пошаговая инструкция

Рассмотрим все мероприятия, предшествующие началу собственно предпринимательской деятельности ИП пошагово.

Для этого разделим весь процесс на отдельные этапы и выясним куда идти и какие документы оформлять на каждом из них.

Сразу можно отметить, что порядок действий может зависеть от рода деятельности ИП.

Поэтому некоторые процедуры будут обязательны не для всех.

Видео: ИП в 2019

Куда идти после

Если составить список инстанций, куда должен обратиться ИП после получения свидетельства, то выглядеть он будет так:

  • Налоговая Инспекция;
  • Пенсионный фонд;
  • ФОМС и ФСС;
  • Росстат;
  • Роспотребнадзор;
  • банк;
  • Налоговая Инспекция.

Федеральная Налоговая Служба

Визиты в налоговую инспекцию станут для предпринимателя регулярными, это стоит иметь в виду. Самый первый из них наносится с заявлением о регистрации ИП.

Но возможно понадобиться и еще один, предварительный, для получения ИНН.

Итак, документы на регистрацию поданы, возврата не случилось.

Теперь спустя пять дней можно забрать уже готовые свидетельства.

В результате предприниматель получает два документа:

  • свидетельство о регистрации с указанным в нем номером ОГРНИП;
  • выписка из ЕГРИП.

В дальнейшем они будут фигурировать всякий раз, когда от ИП потребуется совершить какое-то юридически значимое действие. На этом процесс регистрации можно считать законченным.

Впрочем, возможно придется еще раз обратиться к налоговикам. Например, с заявлением о переходе на УСН, если это не было сделано сразу в процессе регистрации.

Времени на это отводится немного, всего пять дней. Если не успеть в этот срок, то в следующий раз обратиться с таким уведомлением можно будет только в конце года.

Современная система взаимодействия между государственными службами построена таким образом, что бумаги из налоговой о регистрации гражданина в качестве ИП будут переданы в другие инстанции автоматически.

Но избежать визита в них совсем не удастся. Получить необходимые уведомления можно только лично.

нужно ли идти в Пенсионный Фонд

Одним из мест, получающим сведения от ФНС о регистрации ИП, является пенсионный фонд.

Из этой организации потребуется уведомление о регистрации, а получить его можно в местном отделении ПФР.

Для этого потребуется предъявить копии таких документов, как:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • выписка ЕГРИП;
  • свидетельство о госрегистрации.

Данный список касается непосредственно самого ИП, и взносы в пенсионный фонд он на основании уведомления будет платить только сам за себя.

Ровно до тех пор, пока не заключит первый трудовой договор в качестве работодателя. Если это произошло, то надо ехать в пенсионный фонд и регистрироваться там уже в качестве работодателя.

Медицинская страховка

Следующий визит предпринимателю предстоит нанести в страховую компанию для оформления полиса. Сведения о регистрации в фонд ОМС также как и в ПФР передает налоговая служба.

После чего на адрес ИП, указанный им в заявлении ФНС, приходит уведомление из ФОМС.

С этим письмом, а также со всеми сведениями о регистрации, необходимо отправиться в ближайшую компанию, оформляющую полисы ОМС.

Никаких дополнительных расходов для этого не потребуется.

для чего

Полис ОМС необходим для получения бесплатного медицинского обслуживания.

Точнее условно бесплатного, ведь ИП ежегодно отчисляет в ФОМС определенную сумму.

Наличие полиса позволяет записаться на прием к терапевту или специалистам в поликлинике, вызвать на дом врача, сдать анализы, пройти обследование и т. д.

Без него придется за все эти услуги заплатить их полную стоимость. При этом взнос в ОМС все равно придется платить. Так что имеет смысл полис все-таки оформить.

отличие при найме сотрудников

Главное отличие ИП работодателя состоит в размере отчислений в ФОМС.

Если за себя он платит фиксированную сумму, то за наемных сотрудников - определенный процент от фонда зарплаты. В 2019 году это будет 5,1% .

Обязанность получать полисы ОМС для работников также ложится на самого предпринимателя.

срок

Какого либо обязательного срока для обращения в страховую компанию для оформления полиса ОМС законодатель не устанавливает.

Необходимость вставать на учет в ФОМС отпала еще в 2011 году.

Сведения передаются непосредственно из налоговой службы и предпринимателю по почте приходит уведомление из ФОМС.

Главное для ИП - в установленные сроки перечислять взносы в этот фонд.

Обязанности согласно вида деятельности

Перечисленные выше этапы обязательны для любого ИП, какую бы сферу деятельности он себе не выбрал.

Но есть ряд занятий, для которых потребуется получить дополнительные разрешения или уведомления о регистрации. Как правило, это надзорные органы и ФНС.

печать и кассовый аппарат

Печать и кассовый аппарат как раз и относятся к числу необязательных атрибутов ИП.

Печать потребуется только в том случае, если предполагается заполнение бланков строгой отчетности или трудовых книжек.

Также ее наличие может поставить обязательным условием для открытия расчетного счета банк.

Или же сам предприниматель может счесть, что собственная печать придаст солидности его документам.

Каких либо предписаний, которые требуется в обязательном порядке соблюдать, для печатей не предусмотрено.

Разве что запрет на использование особой символики, например государственного герба без получения разрешения. Изготовить печать ИП могут в любой компании, специализирующейся на данной услуге.

Кассовый аппарат потребуется тем ИП, кто решит открыть торговую точку. Его приобретение обставлено множеством формальностей, главной из которых является регистрация в налоговой инспекции.

Для того, чтобы это осуществить потребуется для начала не только купить саму ККМ, но и заключить договор на ее обслуживание со специализированной компанией.

Регистрация кассового аппарат производится по месту проживания ИП.

Роспотребнадзор

Уведомление такой государственной службы как Роспотребнадзор о начале работы заменило в 2009 году многочисленные согласования.

Пишется уведомление в бумажном виде или путем заполнения электронной формы. Передать его можно онлайн, электронным письмом, лично, через представителя или заказным письмом.

Роспотребнадзор ведет специальный реестр, куда вносятся сведения об ИП в десятидневный срок.

Перечень видов деятельности, при фактическом начале которых требуется ставить надзорный орган в известность, перечислены в
К этим видам деятельности относятся:

  • гостиничные услуги;
  • изготовление и ремонт одежды, обуви, мебели;
  • парикмахерские услуги;
  • общественное питание;
  • розничная оптовая торговля;
  • перевозки и т. д.

В решении такого сложного вопроса, как выбор налога при оформлении ИП, вам может помочь эта статья:

Если вас интересует, как получить выписку из ЕГРИП, то нужная вам информация, находится

О порядке регистрации ИП в Росстате, подробно рассказывается

Роспромтест

При начале деятельности ИП следует определиться: требует ли его продукция или оборудование сертификации в Роспромтесте?

Относительно многих видов продукции имеются свои законодательные нормы процедуры обязательной сертификации.

Обращаться в Роспромтест нужно в том случае, если ваша продукция или оборудование подлежат:

  • обязательной сертификации;
  • обязательной сертификации в области пожарной безопасности;
  • декларированию соответствия;
  • соответствию в рамках технических регламентов Таможенного Союза;
  • для продукции ввозимой из-за рубежа: подтверждению качества и безопасности регистрационным удостоверением (его номер вносится в таможенную декларацию).

Если продукцию ИП не требуется сертифицировать или декларировать в обязательном порядке, Роспромтест предлагает услугу добровольной сертификации.

При положительном итоге испытания продукции Роспромтестом, ИП будет выдан сертификат соответствия, который вполне может ему пригодиться при сделках с серьёзными партнёрами.

Фонд Социального Страхования

Регистрироваться в ФСС предприниматель обязан в том случае, если он является работодателем.

В этом случае на него Трудовым кодексом возлагается обязанность социального страхования работников.

Поэтому потребуется встать на учет в этом фонде именно в качестве работодателя, а затем регулярно отчислять взносы с фонда заработной платы сотрудников.



error: